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为充分发挥审计监督职能,规范资金管理,提高资金使用效益,进一步加强和改进预算管理,根据2023年项目预算申报要求,财务审计处组织开展2022年预算收支执行情况内部审计和2023年预算项目事前绩效评价工作。预算收支执行情况审计时间从2022年10月17日开始至2022年12月15日结束,预算项目事前绩效评估时间从2022年10月13日开始至10月30日结束。经过对比询价,拟聘请天津立信会计师事务所进行预算收支执行情况审计,经费预算2.5万元;拟聘请天津普天联合会计师事务所对2023年成品油储备项目预算进行事前绩效评估,经费预算1万元。
特此公告。
????????????????????????????????????????????????????????????????????2022年10月17日
????(联系人:财务审计处?于超 27123522 ?13652091962)
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